根据省教育厅工作安排,4月24日,省教育厅委派会计师事务所进驻学校开展2013年度预算执行和财务收支审计工作。4月30日上午,审计组结束了为期7天的现场取证审计工作,向学校反馈初步审计意见。
校长钟毓宁、纪委书记吴冰、副校长简炜、毛高波、罗永革参加会议,相关职能单位审计处、资产管理处、基建处、科技处、财务处的负责人参加了会议。
审计组向学校反馈了7各方面的情况和问题:
1、学校2012年和2013年的银行债务情况;
2、学校“三公经费”的开支情况;
3、学校重大基建、采购项目存在的问题;
4、学校科研经费开支存在的问题;
5、学校专项资金使用存在的问题;
6、学校基建工程项目管理的问题;
7、学校固定资产管理的问题。
钟毓宁校长代表学校感谢审计组的工作,认为审计组对学校粗放式的管理做出了客观的诊断和分析,指出学校下一步要继续完善制度建设,建章立制,依法治校,同时学校将根据反馈的意见,认真核实,抓紧整改。